| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 16566 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CURSOS ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. | 729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | DESPESAS DE CURSOS ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. | 729,00 | ||
| 30/06/2022 | DESPESAS DE CURSOS ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. | 729,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16566/2022 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 729,00 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||