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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 16566 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE CURSOS ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. 729,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 DESPESAS DE CURSOS ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. 729,00
30/06/2022 DESPESAS DE CURSOS ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR,COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. 729,00
06/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16566/2022 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 729,00
TOTAL 729,00 729,00 729,00
SALDO A PAGAR 0,00