Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
locação de espaço físico destinado a instalação do Departamento de Trânsito e Mobilidade |
8.409,84 |
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| 02/08/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO E MOBILIDADE |
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1.401,64 |
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| 10/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF.JULHO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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1.401,64 |
| 01/09/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE |
|
1.401,64 |
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| 14/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF.AGOSTO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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1.401,64 |
| 04/10/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE |
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1.401,64 |
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| 10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF. SETEMBRO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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1.401,64 |
| 01/11/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO E MOBILIDADE |
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1.401,64 |
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| 08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF. OUTUBRO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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1.401,64 |
| 01/12/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO |
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1.401,64 |
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| 14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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1.229,30 |
| 14/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16662/2022 |
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172,34 |
| 14/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350
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|
0,00 |
| 14/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16662/2022 |
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485,79 |
| 14/12/2022 |
VALOR IRRF RETIDO LANCADO A MENOR EM EQUIVOCO |
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-485,79 |
| 28/12/2022 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE |
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1.401,64 |
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| 06/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16662/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350
|
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1.401,64 |
| TOTAL |
8.409,84 |
8.409,84 |
8.409,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.