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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1675 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE 04 PARES DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS 20X30 E 08 PARES ADESIVOS AUTOMOTIVOS 20X15 COM APLICAÇAO - 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 SERVIÇO DE 04 PARES DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS 20X30 E 08 PARES ADESIVOS AUTOMOTIVOS 20X15 COM APLICAÇAO - 280,00
25/01/2022 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 280,00
21/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2022 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 274,40
21/02/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1675/2022 5,60
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/02/2022 5,60 Lançada
TOTAL   5,60