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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16923 Data de lançamento: 06/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: ORTESES,PROTESES
Fonte de Recurso: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias 9.160,00 9.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2022 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias 9.160,00
06/07/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 1228/2022 9.160,00
14/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16923/2022 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 8.913,60
14/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16923/2022 246,40
TOTAL 9.160,00 9.160,00 9.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/07/2022 246,40 Lançada
TOTAL   246,40