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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17068 Data de lançamento: 07/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE CABEÇOTE 830,00 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2022 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE CABEÇOTE 830,00
07/07/2022 LIQ NT 1001 830,00
21/07/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17068/2022 - REF. JULHO/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 0,00
21/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17068/2022 39,75
12/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17068/2022 - REF. JULHO/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 790,25
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/07/2022 39,75 2641/2022 Lançada
TOTAL   39,75