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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17069 Data de lançamento: 07/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARRUELA 10MM 0,85 1,70
2.00 ARRUELA 12MM 1,90 3,80
2.00 ARRUELA 6MM 0,65 1,30
4.00 ARRUELA CHAPEADOR 5/16 2,80 11,20
2.00 ARRUELA DE VEDAÇÃO DE ALUMINIO 1,65 3,30
1.00 COMANDO VALVULA 1.720,00 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2022 ARRUELA 10MM ARRUELA 12MM ARRUELA 6MM ARRUELA CHAPEADOR 5/16 ARRUELA DE VEDAÇÃO DE ALUMINIO COMANDO VALVULA 1.741,30
07/07/2022 LIQ NT 018.731 1.741,30
21/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17069/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.741,30
TOTAL 1.741,30 1.741,30 1.741,30
SALDO A PAGAR 0,00