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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17071 Data de lançamento: 07/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO EM CHALEIRA ELÉTRICA 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2022 SERVIÇO DE CONSERTO EM CHALEIRA ELÉTRICA 55,00
07/07/2022 LIQ NT 2775 55,00
21/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17071/2022 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 53,27
21/07/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17071/2022 1,73
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/07/2022 1,73 Lançada
TOTAL   1,73