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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17179 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 FITA DE BORDA BRANCA 22MM 1,20 240,00
0.16 ARRUELA LISA 1/4 36,00 5,76
0.16 PORCA 6MM 19,88 3,18
0.08 PARAF. 6X60 98,75 7,90
0.16 PF SEXTA 5,8 112,00 17,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 FITA DE BORDA BRANCA 22MM ARRUELA LISA 1/4 PORCA 6MM PARAF. 6X60 PF SEXTA 5,8 274,76
08/07/2022 LIQ NT 17608 274,76
19/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17179/2022 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 271,46
19/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17179/2022 3,30
TOTAL 274,76 274,76 274,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 19/07/2022 3,30 Lançada
TOTAL   3,30