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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17199 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACR. SEMI BRILHO 3,2L 195,00 390,00
1.00 ROLO LÃ 23CM 52,00 52,00
1.00 TRICHA 4 ATALS 13,00 13,00
4.00 LIXA FERRO 3,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 TINTA ACR. SEMI BRILHO 3,2L ROLO LÃ 23CM TRICHA 4 ATALS LIXA FERRO 467,00
11/07/2022 LIQ NT 14.184 467,00
20/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17199/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 467,00
TOTAL 467,00 467,00 467,00
SALDO A PAGAR 0,00