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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17200 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MASSA ACRILICA 5KG 42,00 42,00
1.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR 33,00 33,00
5.00 LIXA MASSA 1,00 5,00
1.00 FITA 48X50 12,00 12,00
2.00 ACR SEMI BRILHO 3,6L 89,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 MASSA ACRILICA 5KG MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR LIXA MASSA FITA 48X50 ACR SEMI BRILHO 3,6L 270,00
11/07/2022 LIQ NT 14.182 270,00
19/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17200/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00