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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17355 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANESTÉSICO ARTICAINE 4% 198,00 198,00
6.00 BROCA 06 20,00 120,00
4.00 BROCA BAIXA CURTA N4 20,00 80,00
2.00 BROCA BAIXA CURTA N08 20,00 40,00
1.00 ANESTESICO ARTICAINE 4% 198,00 198,00
3.00 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N8 20,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 ANESTÉSICO ARTICAINE 4% BROCA 06 BROCA BAIXA CURTA N4 BROCA BAIXA CURTA N08 ANESTESICO ARTICAINE 4% BROCA BAIXA ROTAÇÃO N8 696,00
12/07/2022 LIQ NT 5824 696,00
21/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17355/2022 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 696,00
TOTAL 696,00 696,00 696,00
SALDO A PAGAR 0,00