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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 17513 Data de lançamento: 13/07/2022
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 19/178 13.290,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2022 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 19/178 13.290,35
13/07/2022 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 19/178 13.290,35
14/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17513/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 13.290,35
TOTAL 13.290,35 13.290,35 13.290,35
SALDO A PAGAR 0,00