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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17522 Data de lançamento: 13/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 27 Á 29 JUNHO/2022 PARTICIPAR PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR ETAPA NACIONAL 89,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2022 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 27 Á 29 JUNHO/2022 PARTICIPAR PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR ETAPA NACIONAL 89,56
13/07/2022 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 27 Á 29 JUNHO/2022 PARTICIPAR PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR ETAPA NACIONAL 89,56
20/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17522/2022 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 89,56
TOTAL 89,56 89,56 89,56
SALDO A PAGAR 0,00