| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
| Número do empenho: | 17592 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.07.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 164,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.07.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 164,62 | ||
| 13/07/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.07.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 164,62 | ||
| 18/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17592/2022 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 | 164,62 | ||
| TOTAL | 164,62 | 164,62 | 164,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||