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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17676 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, TROCA DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, TROCA DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL 820,00
14/07/2022 LIQ NT 682 820,00
12/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17676/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 779,85
12/08/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17676/2022 40,15
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/08/2022 40,15 Lançada
TOTAL   40,15