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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1774 Data de lançamento: 26/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DESINFETANTE 4X5L - 10,00 100,00
10.00 AGUA SANITARIA - 10,00 100,00
10.00 DETERGENTE 3X5L - 12,50 125,00
5.00 KIT LIMPEZA C/4 - 10,00 50,00
4.00 RODO LIMPEZA 34X21X11CM - 10,00 40,00
1.00 BRILHEX 28X50 - 2,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2022 DESINFETANTE 4X5L - AGUA SANITARIA - DETERGENTE 3X5L - KIT LIMPEZA C/4 - RODO LIMPEZA 34X21X11CM - BRILHEX 28X50 - 417,50
26/01/2022 SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; 417,50
02/02/2022 Pagamento via Retorno Bancário 417,50
TOTAL 417,50 417,50 417,50
SALDO A PAGAR 0,00