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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT

Dados do Empenho
Número do empenho: 17790 Data de lançamento: 15/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PRODUTO DILUIDO 52,00 52,00
1.00 ENZI TEC 5LT 310,00 310,00
26.00 FRASCO BRANCO C/ GATILHO ESPUMADOR 19,00 494,00
2.00 DETERGENTE NEUTRO 1LT 35,00 70,00
1.00 DESINFETANTE INTERMEDIÁRIO 5LT 950,00 950,00
2.00 SPRAY DE LIMPEZA 1LT 85,00 170,00
1.00 LIQUIDO CORROSIVO 5LT 99,00 99,00
2.00 PEROXY 05LT 99,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2022 ADESIVO PRODUTO DILUIDO ENZI TEC 5LT FRASCO BRANCO C/ GATILHO ESPUMADOR DETERGENTE NEUTRO 1LT DESINFETANTE INTERMEDIÁRIO 5LT SPRAY DE LIMPEZA 1LT LIQUIDO CORROSIVO 5LT PEROXY 05LT 2.343,00
15/07/2022 LI1Q NT 21.570 2.343,00
02/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17790/2022 ALESSANDRO SCARIOT - 83162 2.343,00
TOTAL 2.343,00 2.343,00 2.343,00
SALDO A PAGAR 0,00