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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18019 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA A PORTO ALGERE NOS DIA 20 E 21 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SEC.ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SEC.ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 01 DIÁRIA A PORTO ALGERE NOS DIA 20 E 21 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SEC.ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SEC.ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 544,00
20/07/2022 01 DIÁRIA A PORTO ALGERE NOS DIA 20 E 21 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SEC.ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E SEC.ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 544,00
20/07/2022 VIAGEM CANCELADA -544,00
20/07/2022 CANÇELADO A VIAGEM -544,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00