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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18078 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 OLEO 15W40 19,50 390,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA 192,00 192,00
1.00 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 70,00 70,00
1.00 FILTRO AR PRIMÁRIO 365,50 365,50
1.00 QUEROSENE 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 OLEO 15W40 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR PRIMÁRIO QUEROSENE 1.037,50
29/12/2022 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.037,50
02/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18078/2022 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 1.037,50
TOTAL 1.037,50 1.037,50 1.037,50
SALDO A PAGAR 0,00