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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18131 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL AUTOMOTIVA ENVERNIZADA 1.580,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL AUTOMOTIVA ENVERNIZADA 1.580,00
21/07/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.580,00
11/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18131/2022 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 1.543,60
11/05/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18131/2022 36,40
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/05/2023 36,40 Lançada
TOTAL   36,40