| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 18132 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM - DIVULGAÇÃO SALA DO EMPREENDEDOR NO BAIRRO FÁTIMA (DIA 12 DE JULHO DE 2022) | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM - DIVULGAÇÃO SALA DO EMPREENDEDOR NO BAIRRO FÁTIMA (DIA 12 DE JULHO DE 2022) | 560,00 | ||
| 21/07/2022 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 560,00 | ||
| 08/08/2022 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -560,00 | ||
| 08/08/2022 | A MAIOR | -560,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||