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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 18134 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO ANTIBOLHA 100X75 75,00 75,00
1.00 ADESIVO ANTIBOLHA 15X38CM 28,50 28,50
1.00 PLACA DE PS + ADESIVO 148,00 148,00
5.00 ADESIVO RECORTADO - PROIBIDO ESTACIONAR, EXCLUSIVO CARROS OFICIAIS, EXCLUSIVO DEFICIENTE, PARE 65,00 325,00
4.00 ADESIVO REFLETIVO - LOMBADA 129,60 518,40
2.00 PLACA EM FERRO GALVANIZADO 84,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 ADESIVO ANTIBOLHA 100X75 ADESIVO ANTIBOLHA 15X38CM PLACA DE PS + ADESIVO ADESIVO RECORTADO - PROIBIDO ESTACIONAR, EXCLUSIVO CARROS OFICIAIS, EXCLUSIVO DEFICIENTE, PARE ADESIVO REFLETIVO - LOMBADA PLACA EM FERRO GALVANIZADO 1.262,90
21/07/2022 GIOVANI CANDITO - SETOR DE TRANSITO 1.262,90
02/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18134/2022 ANDRE FORTE - 89535 1.262,90
TOTAL 1.262,90 1.262,90 1.262,90
SALDO A PAGAR 0,00