| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 18672 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CERTIDÃO DE VEICULO,CFE MEMORANDO Nº 258/2022 EM ANEXO | 81,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | REF.CERTIDÃO DE VEICULO,CFE MEMORANDO Nº 258/2022 EM ANEXO | 81,20 | ||
| 25/07/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 81,20 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18672/2022 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 81,20 | ||
| TOTAL | 81,20 | 81,20 | 81,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||