| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 18786 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 26/07 COM O VEICULO PLACA:IZL 7H57.A TENENTE PORTELA NO DIA 25 COM O VEICULO PLACA:JBA4I63 E A PASSO FUNDO NO DIA 22/07 COM O VEICULO PALCA:JBC 5673.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | DESPESAS DE ALIMENTÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 26/07 COM O VEICULO PLACA:IZL 7H57.A TENENTE PORTELA NO DIA 25 COM O VEICULO PLACA:JBA4I63 E A PASSO FUNDO NO DIA 22/07 COM O VEICULO PALCA:JBC 5673.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 135,00 | ||
| 27/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 135,00 | ||
| 01/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18786/2022 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||