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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18802 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, A PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,COM O VEICULO PLACA:IWC8600 DOBLO. 244,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, A PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,COM O VEICULO PLACA:IWC8600 DOBLO. 244,40
28/07/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 244,40
01/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18802/2022 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 244,40
TOTAL 244,40 244,40 244,40
SALDO A PAGAR 0,00