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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 19033 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER PRETO E COLORIDOS P/ IMPRESSORA 110,00 440,00
1.00 SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER PRETO E COLORIDOS P/ IMPRESSORA SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA 505,00
02/08/2022 LIQ NT 1044 505,00
19/07/2023 STORNO DO EMPENHO CONFORME OFICIO Nº 827/2022, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA VALDAIR PANOSSO NÃO REALIZOU A ENTREGA DO ITEM EMPENHADO. -505,00
19/07/2023 STORNO DO EMPENHO CONFORME OFICIO Nº 827/2022, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA VALDAIR PANOSSO NÃO REALIZOU A ENTREGA DO ITEM EMPENHADO. -505,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00