| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 19271 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES E,EMOLUMENTOS REFERENTE AO LOTEMENTO POPULR VII | 315,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES E,EMOLUMENTOS REFERENTE AO LOTEMENTO POPULR VII | 315,10 | ||
| 03/08/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES E,EMOLUMENTOS REFERENTE AO LOTEMENTO POPULR VII | 315,10 | ||
| 09/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19271/2022 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 315,10 | ||
| TOTAL | 315,10 | 315,10 | 315,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||