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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19293 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.15 DIESEL 7,24 8,33
1.00 FILTRO 9SL340 98,00 98,00
1.00 FILTRO PDSD960 155,00 155,00
1.00 FILTRO DO AR 80,00 80,00
8.50 OLEO 1L A GRANEL 33,00 280,50
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 DIESEL FILTRO 9SL340 FILTRO PDSD960 FILTRO DO AR OLEO 1L A GRANEL FILTRO COMBUSTIVEL 871,83
03/08/2022 LIQ NT 011.013 871,83
19/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19293/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 869,74
19/09/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19293/2022 2,09
TOTAL 871,83 871,83 871,83
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 19/09/2022 2,09 Lançada
TOTAL   2,09