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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19660 Data de lançamento: 11/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 73,92 73,92
1.00 FILTRO DE ÓLEO 54,88 54,88
1.00 KIT CAR 56,36 56,36
1.00 HIGIENIZADOR AR COND. 55,00 55,00
1.00 LIMPA INTERIORES 500ML 88,79 88,79
1.00 CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML 36,60 36,60
1.00 FILTRO ANTI POLEN 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2022 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE ÓLEO KIT CAR HIGIENIZADOR AR COND. LIMPA INTERIORES 500ML CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML FILTRO ANTI POLEN 410,55
11/08/2022 LIQ NT 82030 410,55
25/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19660/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 410,55
25/11/2022 REF EMPENHO LANÇADO EM EQUIVOCO NESTA DATA, REF PAGTO NÃO EFETUADO NO BANCO. -410,55
29/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19660/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 410,55
TOTAL 410,55 410,55 410,55
SALDO A PAGAR 0,00