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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19749 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LIMPADOR PARA VIDROS - 500ml. Composição: lauril éter glicóloco, álcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragrância e água. 2,15 107,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 LIMPADOR PARA VIDROS - 500ml. Composição: lauril éter glicóloco, álcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragrância e água. 107,50
15/09/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 107,50
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19749/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 107,50
TOTAL 107,50 107,50 107,50
SALDO A PAGAR 0,00