Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20050 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Pneu 19.5x24 |
118,50 |
711,00 |
1.00 |
Pneu 275/80R22.5 |
58,80 |
58,80 |
7.00 |
Pneu 1000x20 |
58,00 |
406,00 |
7.00 |
Pneu 175/70R14 |
27,00 |
189,00 |
2.00 |
Pneu 12x16.5 |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2022 |
Pneu 19.5x24 Pneu 275/80R22.5 Pneu 1000x20 Pneu 175/70R14 Pneu 12x16.5 |
1.484,80 |
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23/08/2022 |
LIQ NT 351 |
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1.484,80 |
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30/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20050/2022
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 |
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1.484,80 |
TOTAL |
1.484,80 |
1.484,80 |
1.484,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.