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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS DAVID AZEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 20158 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 SERVIÇO DE RETÍFICA DE SEDES 16,50 264,00
16.00 SERVIÇO DE RETÍFICA DE VÁLVULAS 15,63 250,08
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESCARBONIZAÇÃO 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE DIESEL 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 500,00 500,00
1.00 SERVIÇO DE PLAINAR BASE CABEÇOTE 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 SERVIÇO DE RETÍFICA DE SEDES SERVIÇO DE RETÍFICA DE VÁLVULAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM DESCARBONIZAÇÃO SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE DIESEL SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE PLAINAR BASE CABEÇOTE 1.444,08
24/08/2022 LIQ NT 2445 1.444,08
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20158/2022 DOUGLAS DAVID AZEVEDO - 85065 1.415,20
06/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20158/2022 28,88
TOTAL 1.444,08 1.444,08 1.444,08
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/10/2022 28,88 Lançada
TOTAL   28,88