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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 20446 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - CAPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 2.365,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 2.365,20
25/08/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2022 2.365,20
29/08/2022 Pagamento de Empenho 20446/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 863 2.365,20
TOTAL 2.365,20 2.365,20 2.365,20
SALDO A PAGAR 0,00