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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 20490 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 3.043,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 3.043,66
25/08/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2022 3.043,66
29/08/2022 Pagamento de Empenho 20490/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 315 3.043,66
TOTAL 3.043,66 3.043,66 3.043,66
SALDO A PAGAR 0,00