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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 20650 Data de lançamento: 26/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 08/2022 154,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2022 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 08/2022 154,87
26/08/2022 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS MES 08/2022 154,87
30/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20650/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3820 154,87
TOTAL 154,87 154,87 154,87
SALDO A PAGAR 0,00