Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
Contratação de empresa que concerne à Ofiina de Arte, através de PROJETO MELODIAS QUE SAEM DAS SALAS DE AULA.Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. |
10.333,44 |
|
|
01/09/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
3.552,56 |
|
08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20674/2022 - REF. AGOSTO/2022
JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 |
|
|
3.552,56 |
05/10/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
2.583,68 |
|
18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20674/2022 - REF.SETEMBRO/2022
JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 |
|
|
2.583,68 |
09/11/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
3.909,84 |
|
11/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20674/2022 - REF.OUTUBRO/2022
JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 |
|
|
3.909,84 |
08/12/2022 |
ANDRE SCHIMITH DAMO - OFICIAL DE GABINETE |
|
287,36 |
|
28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20674/2022 - REF. PARTE DE NOVEMEBRO E NFSE:2022130/2022
JULIANO ALVES MACIEL 80272070025 - 85188 |
|
|
287,36 |
TOTAL |
10.333,44 |
10.333,44 |
10.333,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.