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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20822 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO POR SCANNER 110,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO POR SCANNER 1.100,00
31/08/2022 LIQ NT 4204 1.100,00
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20822/2022 VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 966,20
06/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20822/2022 133,80
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/10/2022 133,80 Lançada
TOTAL   133,80