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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20825 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAXA 83,40 83,40
2.00 LIQ. FREIO 39,98 79,96
1.00 JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO 1.680,00 1.680,00
1.00 FILTRO DO ÓLEO COMBUSTIVEL 198,53 198,53
1.00 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO MOTOR 224,00 224,00
1.00 LONA DE FREIO TRASEIRO 328,90 328,90
2.00 RETENTOR CUBO 62,60 125,20
1.00 ANTI CHIO 21,90 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 GRAXA LIQ. FREIO JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRO FILTRO DO ÓLEO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO MOTOR LONA DE FREIO TRASEIRO RETENTOR CUBO ANTI CHIO 2.741,89
31/08/2022 LIQ NT 521 2.741,89
16/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20825/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 2.741,89
TOTAL 2.741,89 2.741,89 2.741,89
SALDO A PAGAR 0,00