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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20827 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TESTE DE UNIDADES INJETORAS 200,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TESTE DE UNIDADES INJETORAS 800,00
31/08/2022 LIQ NT 3014 800,00
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20827/2022 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 767,76
06/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20827/2022 32,24
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/10/2022 32,24 Lançada
TOTAL   32,24