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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20932 Data de lançamento: 01/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRA 68,68 68,68
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 20,58 20,58
1.00 CORREIA TRANSMISSÃO 123,84 123,84
1.00 FILTRO DE ÓLEO 50,99 50,99
1.00 KIT CAR 56,36 56,36
1.00 HIGIENIZADOR AR COND 55,00 55,00
1.00 LIMPA INTERIORES 500ML 88,79 88,79
1.00 CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML 36,60 36,60
1.00 FILTRO ANTI POLEN 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2022 ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTÍVEL CORREIA TRANSMISSÃO FILTRO DE ÓLEO KIT CAR HIGIENIZADOR AR COND LIMPA INTERIORES 500ML CRISTALIZADOR DE VIDRO 30ML FILTRO ANTI POLEN 545,84
01/09/2022 LIQ NT 2373 545,84
28/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20932/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 539,28
28/09/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20932/2022 6,56
TOTAL 545,84 545,84 545,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 28/09/2022 6,56 Lançada
TOTAL   6,56