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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO MARTINS DA SILVA 00622287060

Dados do Empenho
Número do empenho: 20969 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROTOCOLO CHEGADA DO FOGO SIMBÓLICO 1.100,00 1.100,00
1.00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROTOCOLO NA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA 01/09/2022 1.100,00 1.100,00
1.00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROTOCOLO NO ENCONTRO DE BANDAS 07/09/2022 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROTOCOLO CHEGADA DO FOGO SIMBÓLICO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROTOCOLO NA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA 01/09/2022 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROTOCOLO NO ENCONTRO DE BANDAS 07/09/2022 3.300,00
14/09/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 2.200,00
15/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20969/2022 - REF. SETEMBRO/2022 TIAGO MARTINS DA SILVA 00622287060 - 96551 2.200,00
22/09/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 1.100,00
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20969/2022 - REF. SETEMBRO/2022 TIAGO MARTINS DA SILVA 00622287060 - 96551 1.100,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00