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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20970 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/ OXISANITIZAÇÃO 60,00 60,00
1.00 REVISÃO DE 60,000KM 125,00 125,00
1.00 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/ OXISANITIZAÇÃO REVISÃO DE 60,000KM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 335,00
05/09/2022 LIQ NT 28911 335,00
16/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20970/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 308,87
16/09/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20970/2022 10,05
16/09/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20970/2022 16,08
TOTAL 335,00 335,00 335,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/09/2022 10,05 Lançada
IRRF - LIVRE 16/09/2022 16,08 Lançada
TOTAL   26,13