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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20978 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO CARDAN 449,00 449,00
4.00 BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 59,00 236,00
4.00 BUCHA JUMELO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 59,00 236,00
2.00 FLUÍDO DE FREIO 38,90 77,80
12.00 PARAFUSO 12X50MM 4,85 58,20
8.00 ABRAÇADEIRA METÁLICA 17,00 136,00
1.00 JOGO LONA DE FREIO 400,00 400,00
2.00 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO 86,00 172,00
1.00 JOGO PASTILHA 363,00 363,00
2.00 BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 ROLAMENTO CARDAN BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO BUCHA JUMELO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO FLUÍDO DE FREIO PARAFUSO 12X50MM ABRAÇADEIRA METÁLICA JOGO LONA DE FREIO GRAMPO DE MOLA TRASEIRO JOGO PASTILHA BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO 2.198,00
05/09/2022 LIQ NT 4597 2.198,00
15/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20978/2022 VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 2.198,00
TOTAL 2.198,00 2.198,00 2.198,00
SALDO A PAGAR 0,00