Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20988 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
184.00 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
46,15 |
8.491,60 |
744.00 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
23,10 |
17.186,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2022 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
25.678,00 |
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05/09/2022 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 253/2022 POR JORGE PIAIA. |
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25.678,00 |
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08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20988/2022
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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25.164,44 |
08/09/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20988/2022 |
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513,56 |
TOTAL |
25.678,00 |
25.678,00 |
25.678,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
08/09/2022 |
513,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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513,56 |
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