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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DE CARLI CALCADOS E CONFECCOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 21006 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 BONECA EMBORRACHADA COM CHUQUINHA, CHEIRO DE MORANGO, COR BEGE, APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA, MATERIAL 100% VINIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DIMENSÕES DE 26X16X9,5CM SEMELHANTE AO DA FOTO EM ANEXO AO 16,49 3.298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 BONECA EMBORRACHADA COM CHUQUINHA, CHEIRO DE MORANGO, COR BEGE, APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA, MATERIAL 100% VINIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DIMENSÕES DE 26X16X9,5CM SEMELHANTE AO DA FOTO EM ANEXO AO 3.298,00
17/10/2022 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3.298,00
21/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21006/2022 DE CARLI CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - 108847 3.298,00
TOTAL 3.298,00 3.298,00 3.298,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.