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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21021 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE JUNTAS COMPLETO COM RETENTORES 968,00 968,00
1.00 ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR 255,87 255,87
1.00 ROLAMENTO POLIA ALTERNATOR 70X26 104,59 104,59
1.00 CORREIA 122,92 122,92
1.00 CORREIA COMANDO VALVULAS 414,96 414,96
1.00 ESTICADOR CORREIA DIR HIDR 241,00 241,00
2.00 SILICONE ALT TEMP ULTRA 99G 56,80 113,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 JOGO DE JUNTAS COMPLETO COM RETENTORES ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR ROLAMENTO POLIA ALTERNATOR 70X26 CORREIA CORREIA COMANDO VALVULAS ESTICADOR CORREIA DIR HIDR SILICONE ALT TEMP ULTRA 99G 2.220,94
05/09/2022 LIQ NT 523 2.220,94
29/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21021/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 2.220,94
TOTAL 2.220,94 2.220,94 2.220,94
SALDO A PAGAR 0,00