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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21078 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA 136,25 136,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA 136,25
06/09/2022 LIQ NT 28918 136,25
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21078/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 125,62
06/10/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21078/2022 6,54
06/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21078/2022 4,09
TOTAL 136,25 136,25 136,25
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/10/2022 6,54 Lançada
ISS FORNECEDORES 06/10/2022 4,09 Lançada
TOTAL   10,63