| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 21078 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA | 136,25 | 136,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA | 136,25 | ||
| 06/09/2022 | LIQ NT 28918 | 136,25 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21078/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 125,62 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21078/2022 | 6,54 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21078/2022 | 4,09 | ||
| TOTAL | 136,25 | 136,25 | 136,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/10/2022 | 6,54 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 06/10/2022 | 4,09 | Lançada | |
| TOTAL | 10,63 |