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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21100 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA 240,00 240,00
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR MAQ. VIDRO LATERAL DIREITO 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR MAQ. VIDRO LATERAL DIREITO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS SERVIÇO DE TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO 720,00
06/09/2022 LIQ NT 8728 720,00
23/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21100/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 697,10
23/09/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21100/2022 22,90
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 23/09/2022 22,90 Lançada
TOTAL   22,90