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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21122 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO 85,00 170,00
2.00 ALGEMA DE MOLA 210,00 420,00
8.00 BUCHA ALGEMA DE MOLA 58,00 464,00
4.00 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 79,00 316,00
1.00 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 460,00 460,00
1.00 MOLA ESETENDIDA TRASEIRA 3 407,00 407,00
1.00 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3 407,00 407,00
1.00 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 4 330,00 330,00
2.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 735,00 1.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO ALGEMA DE MOLA BUCHA ALGEMA DE MOLA BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MOLA ESTENDIDA TRASEIRA MOLA ESETENDIDA TRASEIRA 3 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 4 MOLA MESTRE TRASEIRA 4.444,00
08/09/2022 LIQ NT 4599 4.444,00
15/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21122/2022 VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 4.444,00
TOTAL 4.444,00 4.444,00 4.444,00
SALDO A PAGAR 0,00