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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 21143 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEMÁ PASSO FUNDO NO DIA 02.09.2022 NO ENSEJO DE TROCAR DE ACOLHIDA SOLANGE DA SILVA. 71,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEMÁ PASSO FUNDO NO DIA 02.09.2022 NO ENSEJO DE TROCAR DE ACOLHIDA SOLANGE DA SILVA. 71,06
08/09/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEMÁ PASSO FUNDO NO DIA 02.09.2022 NO ENSEJO DE TROCAR DE ACOLHIDA SOLANGE DA SILVA. 71,06
13/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21143/2022 DANIELA CHIARELLO - 3759 71,06
TOTAL 71,06 71,06 71,06
SALDO A PAGAR 0,00